图书介绍

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审计学
  • 王振秀,洪荭主编 著
  • 出版社: 上海:上海财经大学出版社
  • ISBN:9787564226152
  • 出版时间:2017
  • 标注页数:256页
  • 文件大小:42MB
  • 文件页数:264页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第一章 审计概述1

第一节 审计的起源与发展1

第二节 审计的含义与分类4

第三节 审计组织与审计人员7

自我测试题11

第二章 注册会计师执业准则与职业道德13

第一节 注册会计师执业准则体系13

第二节 质量控制准则17

第三节 职业道德守则19

自我测试题23

第三章 财务报表审计的目标与流程27

第一节 财务报表审计的目标27

第二节 财务报表审计流程32

自我测试题34

第四章 计划审计工作37

第一节 初步业务活动37

第二节 总体审计策略与具体审计计划38

第三节 错报及重要性40

第四节 审计风险45

自我测试题48

第五章 审计证据、审计程序与审计工作底稿52

第一节 审计证据52

第二节 获取证据的审计程序57

第三节 审计工作底稿60

自我测试题64

第六章 审计抽样68

第一节 审计抽样概述68

第二节 审计抽样的基本步骤73

自我测试题80

第七章 风险评估82

第一节 风险评估的含义82

第二节 了解被审计单位及其环境85

第三节 了解被审计单位的内部控制89

第四节 识别和评估重大错报风险102

自我测试题106

第八章 风险应对109

第一节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施109

第二节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序110

第三节 控制测试113

第四节 实质性程序115

自我测试题117

第九章 销售与收款循环审计121

第一节 销售与收款循环概述121

第二节 销售与收款循环的内部控制及控制测试124

第三节 销售与收款循环的实质性程序128

自我测试题136

第十章 采购与付款循环审计139

第一节 采购与付款循环概述139

第二节 采购与付款循环的内部控制及控制测试141

第三节 采购与付款循环的实质性程序144

自我测试题148

第十一章 生产与存货循环审计152

第一节 生产与存货循环概述152

第二节 生产与存货循环的内部控制及控制测试154

第三节 存货的实质性程序158

自我测试题162

第十二章 货币资金审计166

第一节 货币资金概述166

第二节 货币资金的内部控制及控制测试167

第三节 重要账户的实质性程序170

自我测试题177

第十三章 完成审计工作180

第一节 特殊项目审计180

第二节 出具审计报告前的其他工作191

自我测试题205

第十四章 审计报告209

第一节 审计报告概述209

第二节 标准审计报告211

第三节 非标准审计报告213

第四节 特殊目的审计报告221

自我测试题225

第十五章 财务报表审计以外的鉴证业务229

第一节 验资229

第二节 财务报表审阅业务235

第三节 其他鉴证业务239

自我测试题247

第十六章 相关服务业务249

第一节 对财务信息执行商定程序249

第二节 代编财务信息252

自我测试题255

参考文献256

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